lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17060002 - DATA: 17/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17060002
Data: 17/06/2021
Valor: R$ 3.763,40
Fornecedor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA – EPP
CNPJ do fornecedor: 00.466.084/0001-53

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.012 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID19 - SAUDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/06/2021 2021 3.763,40
Quantidade: 1 Valor total: 3.763,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/08/2021 17080007 2021 3.763,40
Quantidade: 1 Valor total: 3.763,40

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
17/08/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 2MB

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