lC - Lista de pagamentos.

BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - PAGAMENTOS
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Covid
LISTA DE PAGAMENTOS - 2021
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
30/11/2021 EMPENHO: 03110009
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO – ENFRENTAMENTO DO COVID-19 – SAÚDE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
9.715,69
10/11/2021 EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
1.425,27
10/11/2021 EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
1.336,55
10/11/2021 EMPENHO: 01040012
21.370.246/0001-25
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
1.738,00
10/11/2021 EMPENHO: 01100018
10.199.140/0001-94
GEORDANIO JOSE MAIA DE LIMA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS (SPIN PLACA PNN2384), ATE [...]
330,00
08/11/2021 EMPENHO: 01100029
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO D [...]
15.454,59
04/11/2021 EMPENHO: 01100028
00.466.084/0001-53
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA – EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕ [...]
2.408,00
29/10/2021 EMPENHO: 01070048
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO – ENFRENTAMENTO DO COVID-19 – SAÚDE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
11.901,75
29/10/2021 EMPENHO: 01090004
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO – ENFRENTAMENTO DO COVID-19 – SAÚDE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
21.938,70
28/10/2021 EMPENHO: 29090002
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
10.543,50
20/10/2021 EMPENHO: 04010038
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
1.221,89
20/10/2021 EMPENHO: 01100049
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID- [...]
6.303,41
14/10/2021 EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
3.338,24
08/10/2021 EMPENHO: 19010001
11.467.712/0001-31
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A CONTROLE DE INFORMAÇÕES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19).
300,00
06/10/2021 EMPENHO: 29090003
00.466.084/0001-53
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA – EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZA [...]
9.816,05
06/10/2021 EMPENHO: 01040012
21.370.246/0001-25
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
1.738,00
30/09/2021 EMPENHO: 01090004
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO – ENFRENTAMENTO DO COVID-19 – SAÚDE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
19.227,24
30/09/2021 EMPENHO: 02060012
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO – ENFRENTAMENTO DO COVID-19 – SAÚDE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
2.961,46
30/09/2021 EMPENHO: 01070048
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO – ENFRENTAMENTO DO COVID-19 – SAÚDE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
12.017,25
20/09/2021 EMPENHO: 04010038
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
7.315,96
09/09/2021 EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
804,10
09/09/2021 EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
2.281,23
03/09/2021 EMPENHO: 05030006
21.370.246/0001-25
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19).
1.750,00
03/09/2021 EMPENHO: 01040012
21.370.246/0001-25
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
1.738,00
30/08/2021 EMPENHO: 01070048
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO – ENFRENTAMENTO DO COVID-19 – SAÚDE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
11.065,75
30/08/2021 EMPENHO: 02060012
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO – ENFRENTAMENTO DO COVID-19 – SAÚDE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
22.188,70
20/08/2021 EMPENHO: 04010038
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
7.543,38
17/08/2021 EMPENHO: 17060002
00.466.084/0001-53
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA – EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDA [...]
3.763,40
17/08/2021 EMPENHO: 20070001
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
7.679,03
17/08/2021 EMPENHO: 20070002
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
7.417,33

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